Gerente de Auditoria de Procesos
Claro Ver todas las vacantes
- Buenos Aires
- Permanente
- Tiempo completo
Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y desarrollen oportunidades de negocios.Tu rol será:Liderar la función de Auditoría Interna, asegurando una evaluación independiente y objetiva de los procesos de negocio, financieros, tecnológicos, regulatorios y operativos, fortaleciendo el control interno, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo, y aportando valor al logro de los objetivos estratégicos de la organización.Tus principales desafíos serán:
- Elaborar, gestionar y supervisar la ejecución del Plan Anual de Auditoría, alineado con la estrategia del negocio y las prioridades definidas por el Directorio y el Comité de Auditoría.
- Liderar y desarrollar los equipos de auditoría de procesos de negocio y tecnológicos, asegurando calidad técnica, consistencia metodológica y foco en el valor agregado.
- Identificar, evaluar y monitorear los principales riesgos de la organización, incluyendo riesgos operativos, tecnológicos, financieros, regulatorios, reputacionales y de fraude.
- Evaluar el diseño y la efectividad de los controles internos, detectando debilidades, desvíos y oportunidades de mejora en los procesos auditados.
- Validar el cumplimiento de políticas internas, normativas corporativas, regulaciones locales y requerimientos de organismos de control aplicables a la industria.
- Coordinar revisiones especiales como investigaciones internas y análisis de incidentes relevantes.
- Presentar informes ejecutivos claros, sólidos y orientados a la toma de decisiones para el Comité de Auditoría y el Directorio.
- Realizar el seguimiento de los planes de acción acordados con las áreas auditadas, verificando su implementación oportuna y efectiva.
- Impulsar la mejora continua de la función de auditoría, incorporando enfoques modernos basados en datos, automatización, analítica y monitoreo continuo.
- Contar con formación universitaria completa de Contador Público, Licenciatura en Administración, Economía, Ingeniería o carreras afines.
- Contar con formación de posgrado o certificaciones en Auditoría, Control Interno o Gestión de Riesgos (deseable).
- Contar con experiencia mínima de 7 años en auditoría interna, auditoría externa o funciones de control interno, y al menos 5 años liderando equipos de auditoría de procesos, sistemas y revisiones de información financiera.
- Poseer sólida experiencia en la elaboración de informes ejecutivos y en la interacción con niveles gerenciales y alta dirección.
- Contar con sólidos conocimientos en auditoría interna basada en riesgos, control interno y gestión de riesgos, aplicados a procesos financieros, contables y operativos.
- Tener experiencia en documentación, análisis y evaluación integral de procesos, con foco en eficiencia, control y mejora continua.
- Manejar herramientas de análisis de datos (Excel avanzado; deseable Power BI u otras) para la identificación de desvíos, tendencias y riesgos.
- Demostrar capacidad analítica, pensamiento crítico y visión integral de procesos, con orientación al detalle y a la generación de valor.
- Poseer una comunicación clara, profesional y persuasiva, con autonomía y criterio profesional para interactuar con distintos niveles de la organización.
- Mantener un enfoque en mejora continua y generación de valor para el negocio.
- Simplicidad en tu forma de pensar y hacer.
- Vocación de servicio.
- Liderazgo.